С 1 апреля 2011 года ОАО «Уралсвязьинформ» является частью российской национальной телекоммуникационной компании «Ростелеком» и теперь будет осуществлять свою деятельность в качестве ее макрорегионального филиала «Урал»
ОАО «Уралсвязьинформ» (РТС и ММВБ: URSI/URSIP, АДР: UVYZY/UVYPY) представляет аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2008 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Аудит отчетности проведен ЗАО «КПМГ».
Основные финансовые результаты 2008 года (в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности)
Показатель
2008
2007
Изменение
Выручка от реализации, млн. рублей
40 691
39 147
+3,9%
EBITDA*, млн. рублей
13 792
12 961
+6,4%
EBITDA margin**
33,9%
33,1%
-
Прибыль от операционной деятельности, млн. рублей
6 481
6 257
+3,6%
Operating margin
15,9%
16,0%
-
Прибыль за отчетный период, млн. рублей
2 535
2 297
+10,4%
Net margin
6,2%
5,9%
-
Чистый долг***, млн. рублей
26 596
25 883
+2,8%
*Показатель EBITDA рассчитан как прибыль до налогообложения без учета амортизации и расходов по процентам (нетто).
**Показатели маржи рассчитаны как отношение соответствующего показателя к выручке от реализации.
***Чистый долг рассчитан как сумма долгосрочных и текущих заемных обязательств за вычетом денежных средств и их эквивалентов.
С полным текстом консолидированной финансовой отчетности ОАО «Уралсвязьинформ» в соответствии с МСФО за 2008 год и примечаниями к ней Вы можете ознакомиться здесь
Общая структура выручки
Доходы
2008
Удельный вес
2007*
Удельный вес
Изменение
Услуги подвижной радиотелефонной (сотовой) связи
13156
32,3%
12471
31,9%
+5,5%
Услуги местной телефонной связи
10218
25,1%
10413
26,6%
-1,9%
Услуги телеграфной сети связи сети передачи данных и телематические услуги (Интернет)
5239
12,9%
3502
8,9%
+49,6%
Услуги присоединения и пропуска трафика
5229
12,9%
5317
13,6%
-1,7%
Услуги внутризоновой телефонной связи
5026
12,4%
5165
13,2%
-2,7%
Выручка от прочей реализации
1223
3,0%
1147
2,9%
+6,6%
Услуги подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания, телевидения
495
1,2%
488
1,2%
+1,4%
Услуги содействия и агентские
86
0,2%
562
1,5%
-84,7%
Прочие услуги
19
0,0%
82
0,2%
-76,8%
Итого
40691
100,0%
39147
100,0%
+3,9%
*Скорректировано
Выручка от реализации увеличились на 3,9% по сравнению с показателем 2007 года – до 40,7 млрд. рублей. Рост обеспечили, главным образом, доходы от предоставления услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, услуг передачи данных и телематических услуг (Интернет).
Доходы от предоставления услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи составили 13,2 млрд. рублей (+5,5% по сравнению с 2007 годом). Доля данной статьи доходов в выручке увеличилась до 32,3%. Рост доходов по данной статье произошел благодаря увеличению количества абонентов на 10,6% - до 5 689 тыс.
Доходы от предоставления услуг телеграфной сети связи, передачи данных и телематических услуг (Интернет) составили 5,2 млрд. рублей (+49,6%). Доля доходов от данных услуг возросла до 12,9% в выручке. Увеличение доходов обеспечено ростом пользователей и объемов предоставляемых услуг. Количество подключенных в течение 2008 года абонентов широкополосного доступа возросло на 83,7% – с 294,6 тыс. до 541,2 тыс. Объем переданной информации по сети Интернет составил 23 392 Тбайт (в 6,3 раза больше, чем по итогам 2007 года).
Общая структура операционных расходов
Операционные расходы
2008
Удельный вес
2007
Удельный вес
Изменение
Расходы на персонал
9243
25,7%
9307
27,5%
-0,7%
Износ и амортизация
7675
21,4%
6514
19,3%
+17,8%
Расходы по услугам операторов связи
5845
16,3%
5245
15,5%
+11,4%
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги
3526
9,8%
3223
9,5%
+9,4%
Прочие операционные расходы в т.ч.
9641
26,8%
9546
28,2%
+1,0%
Услуги сторонних организаций и расходы, связанные с управлением
2229
6,2%
1870
5,5%
+19,2%
Расходы по агентским вознаграждениям
2190
6,1%
2550
7,5%
-14,1%
Налоги, за исключением налога на прибыль
1034
2,9%
935
2,8%
+10,6%
Расходы по аренде имущества
753
2,1%
650
1,9%
+15,8%
Итого
35930
100,0%
33835
100,0%
+6,2%
Операционные расходы в 2008 году увеличились на 6,2% – до 35,9 млрд. рублей, что обу-словлено, главным образом:
ростом расходов по услугам операторов связи (+11,4%), что связано с увеличением количества абонентов мобильной связи и новых услуг.
увеличением затрат на амортизацию (+17,8%), что связано с вводом новых объектов в эксплуатацию
Проводимая работа по оптимизации численности персонала и совершенствованию организационной структуры позволила сократить расходы на персонал (-0,7%).
С полным текстом пресс-релиза вы можете ознакомитьсяздесь